гость
город:
просмотров: 51
ответов: 0;
Вопрос № 8088;
от 2007-01-01 01:00:00
Как правильно должны оформляться счета-фактуры на основании постановления №283 в случае если корректровки начислений проводятся за предыдущие периоды например в октябре 07 г. за август 07 г.. при этом у покупателя в августе 07 г. фактически не было начислений. Например договор подписан в октябре 07 г. действует с 01.08.07. В этом случае на основании
Пост. №283 покупателю должны выдать счета-фактуры за август, сентябрь, октябрь. Какой период должен быть отражен в счет-фактуре? Можно ли все начисления за август, сентябрь, октябрь отразить в одной счет-фактуре за октябрь? если нельзя то уместна ли фраза в счет-фактуре \"Исправленный взамен ранее выставленного счета-фактуры № ДДММГГГ\"? Заранее большое спасибо. Своей консультацией Вы поможете огромному количеству налогоплательщиков в г. Уфа
Ответить