гость
город:
просмотров: 35
ответов: 0;
Вопрос № 6732;
от 2007-01-01 01:00:00
Декларация на возмещение по 0% НДС подана за май 2007. Решение о возмещении выдано 8.10.07.
1.Согласно п.8 \"Правил ведения журнала...\"с/ф в Книге покупок надо регистрировать в мае. Это не сделано. Как исправить?
2. Регистрация в Книге покупок дает проводки Д68.2 К19. Но уменьшить сумму налога ,упл. в бюджет, на суммы вычетов можно лишь после вынесения ИМНС решения о возмещении налога. Так когда и как это сделать?.Как провести эту операцию?
3.Какую сумму включать в Книгу покупок гр.7, если один документ вкл. в себя покупки по 18% (реал.на внутр. рынке) ,а часть участвовала в эксп. сделке? Как правильно внести с/ф в Журнал регистрации с/ф?
4. После вынесения решения надо ли подавать испр.Декл-ию по НДС за май, перенося сумму НДС, указанную в Разделе 5 гр. 6 в Раздел 3 «Налоговые вычеты» стр.220?
С уважением,
Ирина
Ответить