Инна Александровна
гость
город: Москва
просмотров: 60
ответов: 0;
Вопрос № 20166;
от 2008-07-10 19:25:00
Наша организация (является научно-сервисной) принимает на свой расчетный счет оргвзносы для участия в научной конференции и спонсорские взносы от заинтересованных организаций в поддержку этой конференции. Конференция состоится осенью этого года. Наша фирма является со-устроителем этой конференции, поскольку наш директор является профессором и ученым и членом оргкомитета этой конференции.
Так получилось, что организации высылают на наш счет оргвносы за своих сотрудников без НДС. Подскажите, какие должны быть оформлены документы нашей фирмой, о том, что мы соисполнители или соустроители этой конференции и какие есть основания (ссылки на налоговый кодекс и т.д.) для того, чтобы эти взносы поступали к нам без НДС. Интересуюсь потому, что наша организация коммерческая и все виды деятельности НДС облагаются, может быть есть какие-либо тонкости именно при проведении научных конференций.
Заранее благодарна
Ответить